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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
17-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.023.891
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.564
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-79563
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.026.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262285
Nombre de la Licitación
CD 125/13 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay