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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
2232
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.909
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-79563
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.026.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262285
Nombre de la Licitación
CD 125/13 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay