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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.709
IVA
₲ 157.273

Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
82/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-79563
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.026.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262285
Nombre de la Licitación
CD 125/13 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay