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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010388
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
1610
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.182
IVA
₲ 368.182

Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-82274
Monto Contrato
₲ 34.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.465.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.510.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255797
Nombre de la Licitación
CD 87/2013 - SERVICIO DE CONFECCION Y COLOCACION DE CARTELES INDICADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay