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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000194
Monto de la Factura
₲ 5.410.680
Nro. de Orden de Pago
913
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
30-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.145.065
IVA
₲ 491.880

Retención DNCP
₲ 19.675
Retención IVA
₲ 147.564
Retención Renta
₲ 98.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
95/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-81720
Monto Contrato
₲ 120.999.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.226.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.324.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255730
Nombre de la Licitación
CD 80/2013-ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE FICHA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay