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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 20.524.000
Nro. de Orden de Pago
1924
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.516.458
IVA
₲ 1.865.818

Retención DNCP
₲ 74.633
Retención IVA
₲ 559.745
Retención Renta
₲ 373.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-76929
Monto Contrato
₲ 99.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.402.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255578
Nombre de la Licitación
CD 70/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay