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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0001713
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13178929
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.655.329
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            227
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-08-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.501.127
        
                                    IVA
                            
            ₲ 241.394
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.366
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 72.418
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 72.418
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23015-18-164274
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 59.983.447
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.631.641
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            344172
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SELLOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        