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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0002154
Nro. de Timbrado
13877043
Monto de la Factura
₲ 144.148
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.624
IVA
₲ 13.104

Retención DNCP
₲ 524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164274
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.983.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.631.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas