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Datos del Pago

Nro. de Factura
1520
Nro. de Timbrado
12577684
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000

Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
63/17
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-153768
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.265.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324930
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas