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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002904
Nro. de Timbrado
12577684
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
IVA
₲ 545.455

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
63/17
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-153768
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.265.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324930
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINAS WEB
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas