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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000343
Monto de la Factura
₲ 6.684.000
Nro. de Orden de Pago
4605
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.356.363
IVA
₲ 607.636

Retención DNCP
₲ 23.819
Retención IVA
₲ 182.291
Retención Renta
₲ 121.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106715
Monto Contrato
₲ 49.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.589.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.159.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291970
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas