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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000618
Monto de la Factura
₲ 4.758.000
Nro. de Orden de Pago
3593
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.524.771
IVA
₲ 432.545

Retención DNCP
₲ 16.956
Retención IVA
₲ 129.764
Retención Renta
₲ 86.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105353
Monto Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.012.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293560
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas