Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00000645
Monto de la Factura
₲ 5.302.000
Nro. de Orden de Pago
3640
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.042.106
IVA
₲ 482.000

Retención DNCP
₲ 18.894
Retención IVA
₲ 144.600
Retención Renta
₲ 96.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105353
Monto Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.012.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293560
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas