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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000567
Monto de la Factura
₲ 8.989.500
Nro. de Orden de Pago
3499
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.548.852
IVA
₲ 817.227

Retención DNCP
₲ 32.035
Retención IVA
₲ 245.168
Retención Renta
₲ 163.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
01-06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105353
Monto Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.393.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.012.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293560
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas