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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            00100100010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.491.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6410
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.417.914
        
                                    IVA
                            
            ₲ 135.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.313
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 40.664
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 27.109
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PASTOR ALCIDES ALMADA GENEZ
        
                                    RUC
                            
            810470-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            411-2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-24001-14-85774
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.947.430
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.947.430
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.744.186
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262264
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            C.D Nº 36/13 ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        