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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00064
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.200
IVA
₲ 63.636

Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71839
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.972.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro