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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.087.600
IVA
₲ 281.818

Retención DNCP
₲ 12.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71455
Monto Contrato
₲ 5.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.647.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257187
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro