Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
10766
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187001
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.949.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373368
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner, Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta