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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000745
Monto de la Factura
₲ 1.869.750
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.951
IVA
₲ 169.977
Retención DNCP
₲ 6.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
057/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101744
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.103.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271970
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo