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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000624
Monto de la Factura
₲ 2.130.150
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.734
IVA
₲ 193.650

Retención DNCP
₲ 7.591
Retención IVA
₲ 58.095
Retención Renta
₲ 38.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
057/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101744
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.103.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271970
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo