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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016637/16698
Monto de la Factura
₲ 3.580.650
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.132
IVA
₲ 325.515

Retención DNCP
₲ 12.760
Retención IVA
₲ 97.655
Retención Renta
₲ 65.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
057/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-101744
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.103.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271970
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo