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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004364
Monto de la Factura
₲ 1.822.800
Nro. de Orden de Pago
2201
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-97837
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.918.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.760.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268389
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo