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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-258655
Monto de la Factura
₲ 395.454
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.016
IVA
₲ 35.950

Retención DNCP
₲ 1.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-90654
Monto Contrato
₲ 7.118.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.920.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272614
Nombre de la Licitación
Monitoreo de Alarmas de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo