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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0325486
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
IVA
₲ 261.818

Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-102165
Monto Contrato
₲ 76.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.515.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272617
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo