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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0305897
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            240
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-03-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.564.713
        
                                    IVA
                            
            ₲ 436.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.105
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 130.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 87.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            067
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27007-14-102165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 76.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.480.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.515.384
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272617
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Seguridad por Sistema de Video Vigilancia
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        