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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001019
Nro. de Timbrado
11958550
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.575
IVA
₲ 36.364

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141629
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.362.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.344.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325475
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado