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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000497
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12023088
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.380.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            329
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.263.337
        
                                    IVA
                            
            ₲ 216.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.481
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 64.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 43.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GERARDO MAYLIN NOGUERA
        
                                    RUC
                            
            2509163-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            684
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-17-138805
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.605.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.605.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.261.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323373
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        