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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000252
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12300536
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.109.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1279
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-01-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.034.633
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.187
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 62.180
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MIGUEL ANGEL CABALLERO CENTURION
        
                                    RUC
                            
            762230-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-17-148260
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 47.184.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.184.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 46.252.761
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Acervo Bibliográfico
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        