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Datos del Pago

Nro. de Factura
0014-001-0000507
Nro. de Timbrado
12391694
Monto de la Factura
₲ 2.725.000
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.426
IVA
₲ 247.727

Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
₲ 74.318
Retención Renta
₲ 49.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143708
Monto Contrato
₲ 32.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.171.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.594.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica