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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136770
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.124.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322771
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronómicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica