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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000536
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12061264
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.640.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            341
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            21-08-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.461.573
        
                                    IVA
                            
            ₲ 330.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.972
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 99.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 66.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Juan Bautista Denis Peralta
        
                                    RUC
                            
            4297954-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            685-690
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-17-141055
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 31.368.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.367.641
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.279.244
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323380
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fac. de Ing. Agronomica
        