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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
12061264
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.651
IVA
₲ 199.091
Retención DNCP
₲ 7.804
Retención IVA
₲ 59.727
Retención Renta
₲ 39.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
685-690
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-141055
Monto Contrato
₲ 31.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.367.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.279.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y OTROS EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica