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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001681
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 1.684.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.999
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138255
Monto Contrato
₲ 4.334.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.740.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324000
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales