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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005790
Nro. de Timbrado
11098182
Monto de la Factura
₲ 382.060
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.671
IVA
₲ 34.733
Retención DNCP
₲ 1.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-107829
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual