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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0003943
Monto de la Factura
₲ 65.100
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.863
IVA
₲ 5.918

Retención DNCP
₲ 237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23025-15-107829
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.980.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual