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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003720/1/2/17/18/19
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            696
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-06-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-06-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.877.108
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.563.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 122.892
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
        
                                    RUC
                            
            742039-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22007-13-73213
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 124.996.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 110.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 109.590.190
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            252425
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Instrumentales Médicos y Hospitalarios
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        