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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004847
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.926
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-15-106991
Monto Contrato
₲ 17.492.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.492.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.111.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de OFicina
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas