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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00752
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.220.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            0
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.964.125
        
                                    IVA
                            
            ₲ 474.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 18.602
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 142.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 94.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
        
                                    RUC
                            
            613625-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            024/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28007-15-117021
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.220.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.220.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.964.125
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos para Oficina y otros
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Producción
        