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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 13.983.768
Nro. de Orden de Pago
9922
Fecha de Orden de Pago
28-09-2013
Fecha Emisión Cheque
28-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.983.768
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-78196
Monto Contrato
₲ 69.918.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.918.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.918.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263346
Nombre de la Licitación
"Construcción de Aula Escuela Básica Nº 424 Juan Ramón Cabral"
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy