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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3510 y 3511
Monto de la Factura
₲ 581.250
Nro. de Orden de Pago
9778
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.250
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-30040-13-72409
Monto Contrato
₲ 31.717.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.075.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.293

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258721
Nombre de la Licitación
Útiles de Escritorio y de oficina
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy