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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001590
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 2.582.000
Nro. de Orden de Pago
27441
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.193
IVA
₲ 234.727

Retención DNCP
₲ 9.389
Retención IVA
₲ 70.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
772/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-223643
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.188.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.746.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411324
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Plotter (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf