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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000062
Nro. de Timbrado
15581687
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
5623
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.340.614
IVA
₲ 2.227.273

Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.715.000

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA
RUC
1439667-0
Número de Contrato
578/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27001-22-216391
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.478.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.340.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409249
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuesta de Satisfacción a Clientes (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf