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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545

Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CJB/ADM 10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-24004-12-54584
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y DISEÑO PORTAL WEB
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios