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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2163
Monto de la Factura
₲ 3.396.310
Nro. de Orden de Pago
8195
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.229.830
IVA
₲ 308.753

Retención DNCP
₲ 12.103
Retención IVA
₲ 92.627
Retención Renta
₲ 61.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73487
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.996.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.565.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria