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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 1.368.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.363.125
IVA
₲ 124.364
Retención DNCP
₲ 4.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69518
Monto Contrato
₲ 29.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.357.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246931
Nombre de la Licitación
Servicio de hoteleria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia