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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 4.104.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.830
IVA
₲ 373.091

Retención DNCP
₲ 14.625
Retención IVA
₲ 11.927
Retención Renta
₲ 74.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69518
Monto Contrato
₲ 29.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.357.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246931
Nombre de la Licitación
Servicio de hoteleria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia