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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 2.417.000
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.298.524
IVA
₲ 219.727

Retención DNCP
₲ 8.613
Retención IVA
₲ 65.918
Retención Renta
₲ 43.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69199
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.793.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.640.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247419
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete para las distintas Filiales de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales