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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 760.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1892
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 757.236
        
                                    IVA
                            
            ₲ 69.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.764
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
        
                                    RUC
                            
            80059830-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-13-69199
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.793.818
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.640.647
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            247419
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete para las distintas Filiales de la Facultad
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        