Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-004202
Monto de la Factura
₲ 3.880.650
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.428
IVA
₲ 105.836

Retención DNCP
₲ 13.829
Retención IVA
₲ 105.836
Retención Renta
₲ 70.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
C2 S.A.
RUC
80051566-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80627
Monto Contrato
₲ 14.539.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.539.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.826.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas