- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 2.865.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
28-09-2013
Fecha Emisión Cheque
28-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.563
IVA
₲ 260.455
Retención DNCP
₲ 10.210
Retención IVA
₲ 78.136
Retención Renta
₲ 52.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69341
Monto Contrato
₲ 26.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.348.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia